Корректировка декларации по НДС в сторону уменьшения

NDS Reklama Image
Добрый день!
Очень прошу вашей помощи, уважаемые форумчане!
ООО на ОСНО
в 2014 имели место быть такие документы как "Счет-фактура.Исправление" за 2013 год ( мы как продавцы уменьшали стоимость покупателям), налог к уплате значительно уменьшился. Естественно, что налоговым органам это абсолютно не понравилось, и хотя по документам всё хорошо и нормально, пришлось отозвать уточненную декларацию по НДС и сдать такую, как раньше -первичную.
Я уже сломала голову, что теперь делать? Естественно, теперь у меня большие разногласия со сданными отчетами и с тем, что творится в программе. 
Формируемые доп.листы к книге продаж ко всем кварталам не учтены в сданных декларациях
и на сальдо 68.02 повисла большая дебеторка. 
Как можно поступить в такой ситуации?
Насколько я знаю, что декларации по уменьшению налога вправе НЕ сдавать только, когда речь идет о налоге на прибыль. А по НДС мы обязаны сдавать уточненки независимо от того,в какую сторону меняется налог.
Что мне сделать с несоответствиями в книгах продаж и можно ли отнести сальдо по 68.02 за счет чистой прибыли - на 99 счет сделать проводку? Или это будет очень грубой ошибкой? Отмечу, что организация попадает под обязательный аудит помимо всего прочего.
Очень надеюсь на квалифицированный, подкрепленный законодательством, ответ.
Спасибо!
Page Image 1

Comments

Page Image 2
Back to the Index Page