У фирмы крупный заказчик с отгрузками каждый день. Почти на каждую отгрузку идут возвраты продукции, а также корректировки цены. Так например на 30 июня, корректировка отгрузки может быть 2 июля, а возврат 3 июля. Заказчик проводит документы с возвратами на 30 июня , мы проводим документы в другом периоде, т.к. до нас поздно дошли документы и период уже закрыт. Существуют также списание задолженности за предыдущие периоды. Штрафные санкции, которые у заказчика проведены месяца два назад, а мы их провели у себя в другом квартале. Выйти на одинаковое сальдо не реально. По каждому дню каждого месяца идут расхождения. Вопрос состоит в следующим, как правильно подписывать акт сверки. Подписывать акт сверки с расхождениями по оборотам не очень хочется. Можно ли подписать их акт сверки, написав, что согласны с их задолженностью с учетом корректировок в следующем периоде. Или это будет не совсем верно? Потому что разногласия идут из-за списания в других периодах сумм задолженностей и корректировок цен.